大家好,今天小编带来干货做电商不能不知道的英国VAT八大问题的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,来看看吧。
做欧洲站的跨境卖家们一定逃不过VAT这关,今天,我们就为大伙带来英国VAT注册流程及常见的问题解答。
一、英国VAT注册所需材料:
1、营业执照
2、法人身份证
3、法人身份证明(推荐护照)
4、税局648文件
二、英国VAT申报所需材料:
1、销售报表
2、C79
3、若是零申报,则需零申报函
英国VAT注册流程图
4、英国VAT计算案例
举个例子:
比如您卖的某款电子产品成本100元,亚马逊卖200元,进货100件发到英国,头程运费总共800元。
货物总成本(申报货值)为10000元,这个季度内,您卖出了此款产品90件。
当季您标准申报(英国税率:20%)需要缴纳VAT多少?
5、计算公式如下:
1进口VAT=(申报货值头程运费关税)*税率=(10000800700)*20%=2300元
2销售VAT={最终销售额/(1税率)}*税率={(90件*200元)/(120%)}*20%=3000元
3※由于进口VAT可以退回,当季你真正需要缴纳的VAT为:
实际缴税=销售VAT–进口VAT=3000元–2300元=700元
6、英国VAT注册常见问题答疑:
注册VAT却不履行税务缴纳会有什么后果?
真实,及时,准确的税务申报至关重要。如果您故意延误,错误或虚假申报,都可能受到英国税务局HMRC包括货物查封,向eBay或Amazon举报导致账号冻结,罚款在内等不同程度的处罚。
VAT号码的有效性?
每个增值税VAT号码都是唯一的,如果需要查询一个VAT号码的有效性,您可以访问以下链接,并选择相应的国家代码和VAT号码进行查询://ec.europa.eu/taxation_customs/vies
可以用别人的vat税号上传Amazon,或者一个vat税号绑定多个Amazon账号吗?
不可以!首先每一个vat税号都是唯一的,卖家应该申请自己的真实有效vat税号。如果一个vat税号绑定多个账号,会引起账号关联,亚马逊会认为这些账号属于同一个经营者或同一个企业,对多个账号会有连带风险。一定不能这样做。
如果您在VAT注册、申报及税务方面有什么不懂的地方,雅玛森能给您提供专业的咨询服务!做VAT,我们是认真的!
由于各个国家VAT税率存在差异,所以缴纳的VAT税也是不尽相同。VAT(Value Added Tax),是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即货物售价的利润税,基本等同于中国地区的增值税。最早起源于法国,是在欧盟应用的一种税制,而在部分地区如澳大利亚地区又称GST(Goods and Services Tax)。
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值税额作为计税依据而征收的一种流转税。流转税指以纳税人产品生产、流通环节的流转额或者数量以及非商品交易的营业额为征税对象的一类税收。价外税的税款不包含在商品价格内的税;最终由消费者承担。简单来说,增值税是对商品流转过程中,在不同买家和卖家交易过程中所赚的那一部分钱进行征税的一个税种。
VAT增值税税率,欧洲五国的VAT税率一般为:
英国:20%
德国:19%
法国:20%
意大利:22%
西班牙:21%
英国有三种VAT增值税:
20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0% 的税率(适用于极个别情况)
卖家需缴纳的实际VAT=销售税VAT—进口增值税(IMPORTVAT)。进口增值税(IMPORTVAT)=(申报的货物价值+头程运费+关税)×20%(进口增值税卖家是可以申请退回的)。通常销售税VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计,在欧盟市场,一般销售税VAT由客户承担的,即:销售税VAT=产品定价(税前价格)×20%(这是客户承担的)。